Wie stornierst Du einen Buchungssatz?

Um einen Storno der genehmigten Buchungssätze durchzuführen, gehst du bitte wie folgt vor: Navigiere über den Menüpunkt Buchhaltung zum Untermenü Buchungssätze, um dir eine Übersicht aller Buchungssätze anzeigen zu lassen. Suche den bestätigten Buchungssatz und markiere ihn. Wähle über das Kontextmenü die Option Löschen aus. Nun erscheint die Frage: Wenn […]

Wie berechnest Du die Umsatz- und Saldenübersicht (Kontenbilanz)?

In diesem Artikel haben wir beschrieben, wie Sie die Umsatz- und Saldenübersicht berechnen, wenn Sie die Buchführung verwenden. Im Buchhaltungmenü ist die Option Umsatze und Salden verfügbar. Von dieser Ebene aus können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Kontenbilanz ermitteln“ einen Kontenbilanz nach bestimmten Kriterien generieren. Die Kontenbilanz kann folgende […]

Erstellung einer Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von Zahlungen und Kassen-/Bankeinträgen

Wenn in der aktuelle Abrechnungsperiode diese die erste ist, können Sie in der Eröffnungsbilanz die Option „Auf der Grundlage von Zahlungen und Kassen-/Bankeinträgen hinzufügen“ auswählen. Wenn Sie eine Option auswählen, wird eine Position in der Eröffnungsbilanz für die Glossarkonten auf der Grundlage der ausstehenden Zahlungen und Kassen-/Bankbuchungen erstellt. Diese Art […]

Wie druckst du eine Liste der Buchungssätze aus?

In Comarch ERP XT können Sie Ausdrucke der Buchungssätze über Buchhaltung –> Buchungssätze aus dem Kontextmenü unter der Option „Drucken“ ausdrucken. Dann wählen Sie die Art des Ausdrucks: Aufstellung der Buchungsjournale– der Ausdruck zeigt den Umsatz innerhalb der einzelnen Journale (die Journale, in denen es Buchungssätze gibt, werden gedruckt). Liste der Buchungen […]

Wie erstellst du einen Buchungsschlüssel?

In Comarch ERP XT können Sie beim Erstellen einer Abrechnungsperiode und eines Musterkontenplans standardmäßige Buchungsschlüssel für die folgenden Dokumente generieren: Ausgangsrechnungen Kassenbelege Eingangsrechnungen Kursdifferenz Bankbericht Kassenbericht Interner Wareneinggang Interner Warenausgang Auf der Grundlage dieser Buchungsschlüssel werden nach Eingabe der ersten Abrechnungsperiode in das System eingegebene Dokumente automatisch gebucht. Diese Buchungsschlüssel […]

Buchführung im Comarch ERP XT

Im System Comarch ERP XT ist es möglich, eine vollständige Buchhaltung zu führen. In Comarch ERP XT stehen unter andere. folgende Funktionen im Modul Buchhaltung zur Verfügung: Konfiguration der Abrechnungsperiode, Erstellung eines Kontenplans – einschließlich der Erstellung eines Musterkontenplans für SKR-03 und SKR-04 Einführung der Eröffnungsbilanz, Erstellung von Buchungsschlüssel, die […]

Wie buche ich Dokumente seriell aus der Liste?

Im Modul Buchführung können Sie Dokumente automatisch bei der Bestätigung/Speicherung oder aus der Liste direkt buchen. Dies hängt vom Parameter „Automatische Buchung“ ab, der auf dem Formular Buchhaltungsschema verfügbar ist. Die Buchung aus der Liste kann für einzelne Dokumente oder in Serie durchgeführt werden. In diesem Artikel haben wir beschrieben, […]

Wie füge ich einen Buchungssatz hinzu?

In diesem Artikel haben wir beschrieben, wie Sie einen Buchungssatz hinzufügen, wenn Sie in Comarch ERP XT eine vollständige Buchhaltung (Buchführung) verwenden. Die Buchungssätze werden vom System beim Bestätigen/Speichern von Dokumenten erstellt, wenn Buchungsschlüssel mit aktiver automatischer Buchungen erstellt werden (weitere Informationen: Wie erstellst du einen Buchungsschlüssel?) Sie können Buchungssätze […]

Wie füge ich einen Kontenplan hinzu?

In diesem Artikel haben wir beschrieben, wie Sie einen Kontenplan in der vollständigen Buchhaltung (Buchführung) hinzufügen können. Beim Hinzufügen einer Abrechnungsperiode ist es möglich, einen Musterkontenplan für den gewählten Standard (SKR 03 und SKR 04) zu erstellen. Standardkontenpläne können auf der Registerkarte „Buchhaltung/Kontenplan” modifiziert werden (neue hinzufügen oder überflüssige entfernen). […]

Wie fügst Du eine Abrechnungsperiode hinzu?

In diesem Artikel beschreiben wir, wie du eine Abrechnungsperiode erstellst. Schritt 1: Navigiere über den Menüpunkt Buchhaltung zum Untermenü Abrechnungsperioden und klicke auf die Schaltfläche „Anlegen„. Schritt 2: Der folgende Assistent führt dich durch den Erstellprozess: Gib die Basisparameter der Abrechnungsperiode wie z. B. das Anfangs- und Abschlussdatum sowie die […]