Die GDPdU-Exportfunktion ist in Comarch ERP XT für Benutzer mit dem Buchhaltungsmodul verfügbar. In Comarch ERP XT können folgende Daten in eine GDPdU-Datei exportiert werden: Kontrahentendaten (Kunden/Lieferanten) Kontenplan Buchungssätze Umsätze und Salden Zahlungen Das Symbol „In GDPdU-Dateien exportieren” wird im Startmenü angezeigt: Wenn Sie auf die Schaltfläche „In GDPdU-Dateien exportieren“ […]
Buchungssätze – Registerkarte Konto
Im Menü Buchhaltung/Buchungssätze ist die Registerkarte „Konto” verfügbar. Sie ermöglicht es Ihnen, die Buchungssätze eines ausgewählten Kontos (oder einer Gruppe von Konten) nach von uns definierten Kriterien anzuzeigen. Auf der Registerkarte „Konto” ist es nicht möglich, die Buchungssätze zu ändern. In der Liste werden die Buchungssätze der aktuellen Abrechnungsperiode angezeigt. […]
Wie schließst Du die Abrechnungsperiode ab?
Der Benutzer kann die ausgewählten Abrechnungsperiode schließen, indem er den Parameter „Geschlossen“ auf dem Formular markiert. Das System schlägt automatisch ein Schließdatum vor. Der Parameter „Geschlossen“ kann eingestellt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Eröffnungsbilanz und alle Buchungssätze sind innerhalb eines bestimmten Zeitraums genehmigt. Andernfalls wird eine Meldung […]
Wie importierst Du Kontenplan aus der Excel-Tabelle?
In das Comarch ERP XT lassen sich eigene Kontenpläne und Produktdaten importieren. Der Assistent ermöglicht es Ihnen, neue Konten zu importieren und bestehende zu aktualisieren. Um Daten zu importieren, führen Sie bitte folgende Schritte aus: Schritt eins – wählen Sie Buchhaltung >>> Kontenplan und im Kontextmenü „Kontenplan aus der Excel-Tabelle […]
Wie fügst du die Eröffnungsbilanz hinzu?
In diesem Artikel haben wir beschrieben, wie Sie Eröffnungsbilanzdokumente in der vollständigen Buchhaltung (Buchführung) hinzufügen können. Schritt eins – wählen Sie Buchhaltung >>> Eröffnungsbilanz und klicken Sie auf die Schaltfläche „Anlegen„. Schritt zwei – es erscheint ein Formular, in dem Sie die einzelnen Positionen ausfüllen müssen. Das System schlägt das […]
Wie bestätigst Du die Buchungssätze?
Die Funktion „Buchungssätze bestätigen” ist nur für die ausgewählte Buchungssätze sichtbar, wenn der Parameter in Konfiguration → Buchhaltung „Buchungssätze als bestätigt buchen” deaktiviert ist. Der Benutzer kann die ausgewählten Buchungssätze über die Option „Buchungssätze bestätigen“ im Kontextmenü schließen, nachdem er die entsprechenden Buchungssätze markiert hat. Wenn in der Konfiguration die Option […]
Wie schließt Du die Buchungssätze?
In diesem Artikel haben wir den Prozess des Abschlusses der Periode in der Buchführung beschrieben. Nach Abschluss der Abrechnungsperiode ist es nicht mehr möglich, die Dokumente dort zu verbuchen. Um die Buchungssätze für einen bestimmten Monat im Menü Buchhaltung – Buchungssätze zu schließen, gehen Sie wie folgt vor: 1) Wählen […]
Wie stornierst Du einen Buchungssatz?
Um einen Storno der genehmigten Buchungssätze durchzuführen, gehst du bitte wie folgt vor: Navigiere über den Menüpunkt Buchhaltung zum Untermenü Buchungssätze, um dir eine Übersicht aller Buchungssätze anzeigen zu lassen. Suche den bestätigten Buchungssatz und markiere ihn. Wähle über das Kontextmenü die Option Löschen aus. Nun erscheint die Frage: Wenn […]
Wie berechnest Du die Umsatz- und Saldenübersicht (Kontenbilanz)?
In diesem Artikel haben wir beschrieben, wie Sie die Umsatz- und Saldenübersicht berechnen, wenn Sie die Buchführung verwenden. Im Buchhaltungmenü ist die Option Umsatze und Salden verfügbar. Von dieser Ebene aus können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Kontenbilanz ermitteln“ einen Kontenbilanz nach bestimmten Kriterien generieren. Die Kontenbilanz kann folgende […]
Erstellung einer Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von Zahlungen und Kassen-/Bankeinträgen
Wenn in der aktuelle Abrechnungsperiode diese die erste ist, können Sie in der Eröffnungsbilanz die Option „Auf der Grundlage von Zahlungen und Kassen-/Bankeinträgen hinzufügen“ auswählen. Wenn Sie eine Option auswählen, wird eine Position in der Eröffnungsbilanz für die Glossarkonten auf der Grundlage der ausstehenden Zahlungen und Kassen-/Bankbuchungen erstellt. Diese Art […]